bugetul pentru cetățeni -...

90
Bugetul pentru cetățeni

Upload: hoangkhanh

Post on 02-Feb-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Bugetul

pentru cetățeni

Principalii indicatori macroeconomici a. 2015

Produsul Intern Brut – rezultatul muncii

tuturor, cît produce țara într-un an.

•Cît va produce țara în 2015?

•PIB produs de fiecare cetățean ……

Inflația - cu cît vor crește preturile

•Cît va constitui salariul nominal mediu

lunar?

118,3 miliarde

lei

4,7%

4 500 lei

33 275 lei

Dar ce număr

de populație

avem în RM ?

6,4%

3555 mii

persoane

2

3

Evoluția principalilor indicatori

macroeconomici

Indicatorii

Unitatea de măsură

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

efectiv prognoza

Produsul intern brut nominal mlrd. lei 60,4 71,9 82,3 88,2 100,5 111,5 118,3

Creșterea faţă de anul precedent

faţă de anul precedent în preţuri comparabile

% 94,0 107,1 106,8 99,3 109,4 104,6 99,0

Indicele prețurilor de consum

mediu anual % 100 107,4 107,6 104,6 104,6 105,1 106,4

la sfîrşitul anului % 100,4 108,1 107,8 104,1 105,2 104,7 107,6

Cursul de schimb al leului

mediu anual lei/USD 11,11 12,37 11,74 12,11 12,59 14,04 19,3

la sfîrşitul anului lei/USD 12,3 12,15 11,72 12,06 13,06 15,62 20,5

Exportul mil. USD 1283 1542 2216,8 2161,9 2428 2339 2100

față de anul precedent % 80,6 120,1 143,8 97,5 112,3 96,3 90

Importul mil. USD 3278 3855 5191,3 5212,9 5492.7 5317 4500

față de anul precedent % 66,9 117,6 134,7 100,4 105,4 96,8 85

Salariul nominal mediu lunar lei 2748 2972 3194 3477,7 3765,1 4172 4500

faţă de anul precedent: nominal % 108,6 108,2 111,6 108,9 108,3 110,8 107,9

real % 108,6 100,7 103,7 104,1 103,5 105,4 101,4

Fondul de remunerare a muncii2 mlrd. lei 20,0 20,8 23,5 25,5 27,4 30,0 32,0

faţă de anul precedent: nominal % 102,7 104,2 107,8 108,5 107,3 109,5 106,7

real % 102,7 97 100,2 103,7 102,5 104,2 100,3

4

Evoluția Produsului intern brut în raport la

numărul populației

A N I I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Produsul intern brut nominal (PIB) mild. lei 60,4 71,9 82,3 88,2 99,9 111,5 118,3

Numărul populației, total mii 3567,5 3563,7 3560,4 3559,5 3559,5 3557,6 3555,2

PIB în raport la un locuitor mii.lei 16,931 20,176 23,115 24,779 28,066 31,341, 33,275

Creșterea faţă de anul precedent %

în termeni nominali 96,2 119,2 114,6 107,2 113,3 111,7 106,2

în termeni reali 85,3 111,0 106,5 102,5 108,3 106,3 99,8

Numărul populației economic active mii 1265,3 1235,4 1257,5 1214,5 1235,8 1153,4 1153,4 PIB în raport la un locuitor economic activ mii lei 47,736 58,200 65,447 72,622 80,838 96,671 102,566

Creșterea faţă de anul precedent

%

în termeni nominali 98,9 121,9 112,5 111,0 111,3 119,6 106,1

în termeni reali 98,9 113,5 104,5 106,1 106,4 113,8 99,7

Numărul populației ocupate mii 1184,4 1143,4 1173,5 1146,8 1172,8 1113,1 1113,1

PIB în raport la un locuitor ocupat mii lei 50,996 62,883 70,132 76,910 85,181 100,171 106,280

Creșterea faţă de anul precedent

%

în termeni nominali 101,4 123,3 111,5 109,7 110,8 117,6 106,1

în termeni reali 101,4 114,8 103,7 104,8 105,9 111,9 99,7 *numarul populatiei economic active si populatiei ocupate pe anii 2014 -2015 sint din ultimul trimestru IV 2014

5

Cîți bani are statul? Principalii

parametri ai bugetului public național

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Venituri, mil. lei 23 517,7 27 540,2 30 139,7 33 530,3 36 899,2 42 446,0 45 362,4

Ponderea in PIB, % 38,9 38,3 36,6 38 36,9 38,1 38,3

Creștere față de anul precedent,%

- în termeni nominali 92,2 117,1 109,4 111,2 110 115 106,9

- în termeni reali 92,2 109 101,7 106,4 105,3 109,4 100,5

Cheltuieli, mil.lei 27 354,3 29 326,4 32 101,0 35 373,5 38 651,0 44 393,0 49 857,9

Ponderea in PIB, % 45,3 40,8 39 40,1 38,5 39,8 42,1

Creștere față de anul precedent,%

- în termeni nominali 104,6 107,2 109,5 110,2 109,3 114,8 112,3

-în termeni reali 104,6 99,8 101,7 105,3 104,5 109,2 105,5

Deficit, mil. lei -3 836,6 -1 786,2 -1 961,3 -1 843,2 -1 751,8 -1 947,1 -4 495,5

Ponderea în PIB, % -6.35 -2.48 -2.39 -2,09 -1,75 -1,75 -3,8

6

Principalii parametri ai bugetului de stat

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Venituri, mil.lei 13 833,0 17 167,7 18 639,0 20 090,6 22 436,7 27 716,8 30 338,6

proprii 13 812,1 17 109,1 18 609,0 20 046,5 22 131,3 27 659,9 30 338,6

transferuri de la alte bugete 20,9 58,6 30 44,1 305,4 57,2 0

Creșterea față de anul precedent, %

în termeni nominali 86,6 124,1 108,6 107,8 111,7 123,5 109,5

în termeni reali 86,6 115,6 100,9 103 106,8 117,5 102,9

Cheltuieli, mil.lei 17 203,0 18 797,8 20 004,2 21 675,3 23 900,8 29 347,7 34 315,1

proprii 10 173,6 9 774,1 11 148,5 12 786,7 14 472,7 16 380,5 20 101,0

transferuri la alte bugete 7 029,4 9 023,7 8 855,7 8 888,6 9 428,5 12 967,2 14 214,1

Creșterea față de anul precedent, %

în termeni nominali 104,5 109,3 106,4 108,4 110,3 122,8 116,7

în termeni reali 104,5 101,7 98,9 100 105,4 116,8 109,7

Deficit (-)/excedent (+), mil.lei -3 370,0 -1 630,1 -1 365,2 -1 584,7 -1 464,4 -1 630,9 -3 976,5

7

Principalii parametri ai bugetului

asigurărilor sociale de stat

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Venituri, mil.lei 7 581,7 8 416,0 9 088,9 9 721,5 10 589,9 12 028,8 13 478,3

proprii 5 613,2 5 989,7 6 566,1 7 154,2 7 761,8 8 368,6 9 088,0

transferuri de la alte bugete 1 968,5 2 426,3 2 522,8 2 567,3 2 828,1 3 660,2 4 390,3

Creșterea față de anul precedent, %

în termeni nominali 119,2 111 108 107 108,9 113,6 112

în termeni reali 119,2 103,4 100,4 102,3 104,1 108,1 105,3

Cheltuieli, mil.lei 7 607,2 8 629,3 9 213,5 9 755,1 10 716,2 12 019,5 13 566,5

proprii 7 607,2 8 629,3 9 213,5 9 755,1 10 716,2 12 019,5 13 566,5

Creșterea față de anul precedent, %

în termeni nominali 120,5 113,4 106,8 105,9 109,9 112,2 112,9

în termeni reali 120,5 105,6 99,2 101,2 105 106,8 106

Deficit (-)/excedent (+), mil.lei -25,5 -213,3 -124,6 -33,6 -126,3 9,3 -88,2

8

Principalii parametri ai fondurilor asigurărilor

obligatorii de asistenţă medicală

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Venituri, mil.lei 2 878,9 3 424,5 3 636,6 3 870,0 4 161,0 4 637,7 5160,1

proprii 1 422,1 1 497,9 1652,2 1 826,8 1 999,8 2 437,3 2840,6

transferuri de la alte bugete 1 456,8 1 926,6 1 984,4 2 043,2 2 161,2 2 200,4 2 319,5

Creșterea față de anul precedent, %

în termeni nominali 107,1 119 106,2 106,4 107,5 111,5 111,3

în termeni reali 107,1 110,8 98,7 101,7 102,8 106,1 104,6

Cheltuieli, mil.lei 3 071,4 3 367,8 3 615,7 3 951,2 4 226,1 4 679,5 5260,1

proprii 3 071,4 3 367,8 3 615,7 3 938,3 4 224,9 4 651,0 5260,1

transferuri la alte bugete 12,9 1,2 28,5

Creșterea față de anul precedent,%

în termeni nominali 119,4 109,7 107,4 109,3 107 110,7 112,4

în termeni reali 119,4 102,1 99,8 104,5 102,3 105,3 105,6

Deficit (-)/excedent (+), mil.lei -192,5 56,7 20,9 -81,2 -65,1 -41,8 -100

9

Sinteza principalilor parametri ai bugetelor

unităţilor administrativ – teritoriale

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Venituri, mil.lei 6 286,1 7 614,3 7 660,9 8 780,9 9 445,8 11 086,9 10 599,5

proprii 2 670,3 2 943,5 3 312,4 4 502,8 5 006,6 3 980,3 3 095,2

transferuri de la alte bugete 3 615,8 4 670,8 4 348,5 4 278,1 4 439,2 7 106,6 7 504,3

Creșterea față de anul precedent, %

în termeni nominali 102,6 121,1 100,6 114,6 107,6 117,4 95,6

în termeni reali 102,6 112,8 93,5 109,6 102,8 111,7 89,8

Cheltuieli, mil.lei 6 530,9 7 609,1 8 149,5 8 920,6 9 534,7 11 347,4 10 930,3

proprii 6 510,0 7 550,5 8 119,5 8 889,4 9 230,5 11 318,7 10 930,3

transferuri la alte bugete 20,9 58,6 30 31,2 304,2 28,7 0

Creșterea față de anul precedent, %

în termeni nominali 101,5 116,5 107,1 109,5 106,9 119,0 96,3

în termeni reali 101,5 108,5 99,5 104,6 102,2 113,2 90,5

Deficit (-)/excedent (+), mil.lei -244,8 5,2 -488,6 -139,7 -88,9 -260,5 -330,8

10

Structura veniturilor bugetului public

național

AN I I

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

realizat preconizat

Venituri total, mil. lei 23 517,7 27 540,0 30 139,7 33 530,3 36 899,5 42 446,0 45362,4

Venituri fiscale 19 175,1 22 081,0 25 130,1 28 091,0 31 395,0 35 630,7 39326,8

% în sumă totală 81,5 80,2 83,4 83,8 85,1 83,9 86,7

dintre care

- directe 9 132,3 9 779,9 10 819,9 13 239,0 14 295,5 15 997,0 17491,7

- indirecte 10 042,8 12 301,0 14 310,2 14 852,0 17 099,5 17 738,0 20 709,0

Venituri nefiscale 1 195,7 1 876,6 1 628,9 2 112,8 2 130,1 1 354,3 1 857,7

% în suma totală 5,1 6,8 5,4 6,3 5,8 3,2 4,1

Fonduri și mijloace speciale 1 858,9 1 580,7 1 675,6 1 690,1 1 290,6 1 333,9 1 411,7

% în suma totală 7,9 5,7 5,6 5,0 3,5 3,1 3,1

Granturi 1 288,0 2 002,1 1 705,1 1 636,4 2 083,8 4 127,2 2 766,2

% în suma totală 5,5 7,3 5,7 4,9 5,6 9,7 6,1

11

Structura veniturilor fiscale ale bugetului

public național (I)

A N I I

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

realizat preconizat

Venituri fiscale total, mii lei 19 175.1 22080.6 25130.1 28091.0 31395.0 35630,7 39326,8

Impozite directe, mii lei 9 132,3 9 779,9 10 819.9 13 239.1 14 295.5 15997 17491,7

% în suma totală 46.7% 43.4% 42.3% 48.7% 44,9% 44,9% 44,4% Impozitul pe venit de la persoanele juridice 483.9 442.9 571.4 1 966.7 2 052.5 2430,5 2583,6

Impozitul pe venit de la persoanele fizice 1 544.7 1 464.9 1 769.1 2 024.4 2 205.7 2447 2619,4

Impozitul funciar 183.0 180.5 181.3 179.5 185.4 179,1 185,8

Impozitul pe bunurile imobiliare 69.7 100.5 99.4 121 128.6 163,3 186

Contribuțiile asigurărilor sociale de stat 5 985.3 5 595.2 6 562.6 7 150 7 756.2 8362,6 9082,9

Primele de asiguări obligatorii de asistenta medicala 1 486.7 1 376.6 1 636.1 1 797.5 1 967.1 2414,5 2834,0

12

Structura veniturilor fiscale ale bugetului

public național (II)

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Venituri fiscale total, mii lei 19175.1 22080.6 25130.1 28091.0 31395.0 35630,7 39326,8

Impozite indirecte 10 042.8 12 300.7 14 310.2 14 851.9 17 099.5 17738 20709

% în suma totală 52.4% 55.7% 56.9% 52.9% 54.5% 49,8% 52,6%

TVA 9 146.4 7 595.6 10 464.2 1 0671.8 12 174.1 12852 15421,3

- încasate pe teritoriul republicii

3 264.7 3 298.7 3 162.5 3 505.6 3 989.9 4369,8 4845,8

- restituiri -1 107.5 -1 221.5 -1 246.0 -1 745.0 -1 921.9 -2410,2 -2000

- încasate la vama 6 989.2 5 518.4 8 547.7 8 911.2 10 106.1 10892,4 12575,5

Accize 2 074 1 539.6 2 666.7 2 893.6 3 508.2 3428,1 3930

- încasări 2 152.7 1 600.0 2 746.8 2 973.6 3 769.8 3687,5 4205

- restituiri -78.7 -60.4 -80.1 -80.0 -261.6 -259,4 -275

Impozitele asupra comerţului exterior

1 080.3 907.6 1 179.3 1 286.5 1 417.2 1457,9 1357,7

13

Câți bani revin la un locuitor din bugetul public

național?

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Populația Republicii Moldova, mii locuitori 3 567,5 3 563,7 3 560,4 3 559,5 3 559,5 3557,6 3555,2

Venituri la un locuitor, lei 6 592,2 7 728 8 465,3 9 419,9 10 366,4 11931,1 12759,5

Creștere față de anul precedent,%

- în termeni nominali 92,3 117,2 109,5 111,3 110,0 115,1 106,9

- în termeni reali 92,3 108,9 101,8 106,4 105,2 109,5 100,5

Cheltuieli la un locuitor, lei 7 667,6 8 229,2 9 016,1 9 937,8 10 858,6 12478,4 14023,9

Creștere față de anul precedent,%

- în termeni nominali 104,8 107,3 109,6 110,2 109,3 114,9 112,4

- în termeni reali 104,8 99,7 101,8 105,4 104,5 109,3 105,6

Veniturile la un locuitor

comparativ cu a. 2009 se vor

majora de 1.9 ori și vor

constitui în a. 2015 - 12759 lei

Cheltuielile la un locuitor

comparativ cu a. 2009 se vor

majora de 1.7 ori și vor constitui

in a. 2015 - 14024 lei

Cîț plătește fiecare cetățean la

stat?

La obținerea veniturilor salariale

CONTRIBUȚIE

LA ASIGUARAREA SOCIALA

IMPOZIT DIN VENITUL

PERSOANELOR FIZICE

ASIGURAREA

MEDICALĂ

6%

din salariul brut

4.5 %

din salariul brut 7% 7% 18%

0 lei 2470 lei

La cumpărături TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA)

Taxa standart TVA este de 20% aplicată la livrarea mărfii, însă pentru

unele produse există cote reduse de 8% (pîine, lactate, medicamente, gazele

naturale și lichifiate etc, iar la unele mărfuri și servicii prestate cota 0%).

ACCIZELE LA ȚIGĂRI, COMBUSTIBIL, ALCOOL și alte produse pentru

care se plătesc accize

Principalele surse prin care cetățenii vor

contribui la bugetul public național în

anul 2015

0%

844 lei

14

Cîț plătește statul pentru fiecare

persoană neasigurată

Tipuri de plăţi

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Numărul bene -

ficiarilor

Cuantu-mul

lunar

Numărul bene -

ficiarilor

Cuantu -mul

lunar

Numărul bene -

ficiarilor

Cuantu-mul

lunar

Numărul bene -

ficiarilor

Cuantu – mul

lunar

Numărul bene -

ficiarilor

Cuantu-mul lunar

Numărul bene -

ficiarilor

Cuantu-mul

lunar

Numărul bene -

ficiarilor

Cuantu-mul

lunar

Susţinerea financiară a persoanelor, care nu întrunesc condiţiile pentru a primi pensie de asigurări sociale de stat

50127 212,98 50695 221,18 51403 226,3 55216 243,77 55289 256,9 56276 339,18 56544 374,3

Prestaţii sociale pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități severe

15703 300 15883 300 15748 300 16543 300 16976 500 16274 598,75 16626 634,45

Susţinerea financiară a familiei la naşterea copilului

27699

27601

26613

24287

24147

24408

24408

- pentru I copil 1400 1700 2000 2300 2600 3100 3100

- pentru al II copil 1700 2000 2300 2600 2900 3400 3400

Susţinerea financiară a familiei pentru creşterea copiilor pînă la vîrsta de 1,5 ani pentru persoanele neasigurate

40426 250 41118 250 40150 300 39615 300 39041 300 39062 400 39062 400

Ajutorul social persoanelor defavorizate 17521

735 26038

908 29958

920 37395

853 29915

677 25963 729 43664

655

Ajutor de deces pentru persoanele neasigurate 3495

700 4017

900 3697

900 3689

900 4382

1100 4231 1100 4307

1100

Ajutoare/Compensaţii în perioada rece a anului

579994 130 577950 130/200 67324 200 63570 200 75150 250 121315 250

15

16

Bugetul public național a. 2015

Bugetul de stat

Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Bugetele UAT

Venituri

Cheltuieli

34 315,1 mil.lei , sau 29,0%

din PIB

13 566,5 mil.lei , sau 11,5%

din PIB

10 599,5 mil.lei , sau 9,0%

din PIB

5160,1 mil.lei , sau 4,36%

din PIB

30 338,6 mil.lei , sau 25,6%

din PIB

13 478,3 mil.lei , sau 11,4%

din PIB

5260,1 mil.lei , sau 4,44%

din PIB

10 930,3 mil.lei , sau 9,2%

din PIB

Deficit

-3976,5

mil.lei

Deficit

-330,8

mil.lei

Deficit

-88,2 mil.lei

Deficit

-100,0

mil.lei

Veniturile bugetului pe anul 2015

Venituri

Venituri fiscale

Venituri

nefiscale

Fondurile si

mijloacele

speciale Granturi

39326,8 mil.lei

33,2 % din PIB

1857,7

mil.lei

1,6% din

PIB

1411,7

mil.lei

1,2% din

PIB

2 766,2

mil.lei

2,4% din

PIB

45362,4 mil.lei

38,3 % din PIB

Impozitul pe venit persoane

juridice– 2 383,6 mil.lei

Impozitul pe venit persoane fizice

– 2 619,4 mil.lei

TVA -15434,3 mil.lei

Accize 3 930,0 mil lei

Dintre care granturi pentru

susținerea bugetului – 896,7 mil.

lei și granturi pentru proiecte

finanțate din surse externe – 1848,7 mil.lei

17

Cheltuielile bugetului public pe anul 2015

Bugetul de stat

Bugetul

asigurărilor

sociale de stat

Fondurile de

asigurare

obligatorie de

asistență

medicală

Bugetele

UAT

40,5% din totalul

cheltuielilor

BPN 27,2% din

totalul

cheltuielilor

BPN

21,9% din

totalul

cheltuielilor

BPN

10,4% din

totalul

cheltuielilor

BPN

Cheltuieli

Bugetul Public Național

18

Datoria de stat a Guvernului a. 2015

Datoria de stat în valută străină – 80,0% Datoria de stat în lei – 20,0 %

Datoria de stat pe

cap de locuitor

constituia 7721,6

lei, la sfârșitul

anului 2014.

Datoria de stat externă – 80,0% din total Datoria de stat internă – 20,0 din total.

2013 2014 2015

executat preconizat

Datoria de stat internă, mil. lei 6 675,8 7 075,4 7 582,2

Datoria de stat externă, mil. dolari SUA 1 290,2 1 306,1 1 472,4

Nivelul de îndatorare (Ponderea datoriei de stat în

PIB)

2013 2014 2015

executat preconizat

Moldova 23,4% 24,6% 31,9% 19

Dintre care 6,5%

din cauza

deprecierii monedei

naționale

Datoria de stat a Republicii Moldova,

mil.lei

Anii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Ponderea datoriei de stat în PIB

24,2% 26,3% 23,3% 24,0% 23,4% 24,6% 32,0%

Ponderea Serviciului datoriei de stat în Veniturile pe componenta de bază a bugetului de stat

7,2% 3,6% 4,0% 3,7% 2,4% 2,4% 4,6%

Datoria de stat internă, mil. lei 5104,9 5304,9 5841,9 6158,9 6675,8 7075,4 7582,2

Ponderea datoriei de stat interne în PIB

8,4% 7,4% 7,1% 7,0% 6,7% 6,3% 6,4%

Datoria de stat externă, mil. dolari SUA 773,7 1116,2 1142,5 1245,6 1290,2 1306,1 1472,4

Ponderea datoriei de stat externe în PIB

15,7% 18,9% 16,3% 17,0% 16,8% 18,3% 25,5%

20

Bugetul de stat. Sursele externe

Guvernul SUA - 72,4 mil.

dolari SUA

Uniunea Europeană –

42,3 mil. dolari SUA

Banca Mondială - 91,5 mil. dolari

SUA

inclusiv

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 preconizat

executat

TOTAL, mil dol. 306,6 352,3 227,8 266,3 243,6 421,5 328,9

- granturi 77,7 140,3 131,0 121,7 147,1 268,1 142,3

- împrumuturi 228,9 212,0 96,8 144,6 96,5 153,4 186,6

Ponderea granturilor externe în suma totală a veniturilor bugetului de stat 8,2% 10% 8,2% 7,3% 8,4% 13,8% 9,0%

Granturi în raport la un locuitor, mii dol. 21.78 39.37 36.79 34.19 41.33 75,40 40,00

Împrumuturi în raport la un locuitor, mii dol. 64.16 59.49 27.19 40.62 27.11 43,1 52,5

Fiecărui cetățean în anul 2015 îi revin

92,5 dolari SUA

21

Anul 2015

Bugetul de stat. Sursele externe

ANII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

TOTAL, mil.lei 1588,4 4 340,1 2 668,9 3 231,7 3 164,2 6 004,0 6 346,7

împrumuturi 455,4 2 625,3 1 133,5 1 763,2 1 271,3 2 177,7 3 601,2

granturi 1133,0 1 714,8 1 535,4 1 468,5 1 892,9 3 826,3 2 745,5 inclusiv

Proiecte finanțate din surse externe, mil.lei 1051,3 1 033,1 1 368,6 2 016,9 2 360,5 3 933,1 4 108,5

împrumuturi 455,4 619,2 756,0 1 308,5 1 172,0 1 713,2 2259,8

granturi 595,9 413,9 612,6 708,4 1 188,5 2219,9 1848,7

Susținerea bugetului de stat, mil.lei 537,1 3 307,1 1 300,3 1 214,8 803,7 2 070,9 2 238,2

împrumuturi 0,0 2 006,1 377,5 454,7 99,3 464,4 1 341,4

granturi 537,1 1 300,9 922,8 760,1 704,4 1606,5 896,8

22

Bugetul de stat. Suport bugetar

extern, mil.dolari SUA

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Total suport bugetar 235,4 268,9 110,8 100,9 61,4 145,3 116,0

Granturi (suport bugetar) 47,6 106,7 78,3 63,6 53,7 111,2 46,5

Granturi suport bugetar general 0,5 56,8 27,9 39,2 0,0 0.0 0.0

Granturi suport bugetar sectorial 47,1 49,9 50,4 24,4 53,7 111,2 46,5

Împrumuturi (suport bugetar) 187,8 162,2 32,5 37,3 7,7 34,1 69,5 Împrumuturi suport bugetar general 187,7 162,2 23,9 30,5 0,0 30,2 45,0

Împrumuturi suport bugetar sectorial 8,6 6,8 7,7 3,8 24,5

23

Bugetul de stat. Suport bugetar nerambursabil (granturi)

24

Donatorul/Programul

Prevăzut

în acord, Perioada

acordului

realizat proiect

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mil. euro mil. euro mil. lei mil. euro mil. lei mil. euro mil. lei mil. euro mil. lei mil. euro mil. lei mil. euro mil. lei mil. euro mil. lei

Comisia Europeană, Total 514,70 27,00 430,70 68,36 1094,20 57,46 915,80 49,29 760,10 40,42 704,43 79,6 1489,30 37,13 816,80

Asistența macrofinanciară 90,00 2010-2011 40,00 633,80 20,00 319,60 30,00 463,60

PNA Sănătatea 49,50 2009-2014 12,00 174,40 13,36 221,80 13,61 229,20 4,14 64,40 6,00 113,20

PNA Apă și canalizare 42,00 2009-2014 15,00 256,30 12,00 181,90 13,74 261,20

ENPI/2010 Stimularea

Economica a Zonei Rurale 68,00 2010-2015 15,00 238,60 10,85 167,20 3,15 50,20 13,00 232,07 13,30 244,70 11,40 250,80

ENPI/2011 Reforma Sectorului

Energetic 50,20 2011-2015 13,00 199,80 12,42 207,11 11,60 212,80 10,00 220,00

PNA Sprijin pentru reformele in

domeniul justiției 58,20 2013-2016 15,00 265,25 13,20 241,60 12,75 280,50

ENPI/2013 Programul de suport

al implementarii reformei

invatamintului vacational/tehnic 25,00 2015-2017 2,98 65,50

ENPI/2013 Suportul pentru

Implementarea Planului de

actiuni pentru liberalizarea

regimului de vize (VISA

Dialog) 21,00 2014-2017 5,80 108,80

Reforma in domeniul finantelor

publice 33,00 2014-2018 8,00 153,50

ENPI/2014ENPARD

Dezvoltarea Zonei Rurale si

Agriculturii 52,80 2016-2018

DCFTA (liberalizarea

comertului) 25,00 2014-2017 8,00 153,50

Guvernul Romaniei, Total 8,10 8,01 150,60 3,64 80,00

Gazoductul Iași-Ungheni /

Ungheni-Chisinau 5,30 2013-2014 5,21 98,50 3,64 80,00

Muzeul Național de Arte 1,00 2014 1,00 18,6

Sala cu Orgă 1,00 1,00 18,6

Teatrul național B. P. Hașdeu 0,80 0,80 14,9

TOTAL Suport bugetar 522,80 27,00 430,70 68,36 1094,20 57,46 915,80 49,29 760,10 40,42 704,43 87,65 1639,90 40,77 896,80

Bugetul de stat. Suport bugetar – împrumuturi

25

Donatorul/Programul

Prevăzut în

acord

Perioada

acordului

realizat proiect

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mil. usd mil. lei mil. usd mil. lei mil. usd mil. lei mil. usd mil. lei mil. usd mil. lei mil. usd mil. lei mil. usd mil. lei

Programul Politicile de dezvoltare

pentru Recuperare Economică (DPO)

16,6 mil.

DST (25,0

mil. USD)

2010

25,4 309,6

Consolidare a Eficacității rețelei de

Protecție Socială 22,9 mil.

DST

2011-

2016 8,6 101,6 6,8 83,8 3,8 47,9 7,0 135,1

Programul de Creștere a

Competitivității în Republica Moldova

19,8 mi.

DST (30,5

mil. USD) 2012 30,5 371,3

Reforma Educației

26,1 mil.

DST (40,0

mil. USD)

2013-

2018 3,9 51,3 3,8 55,8 10,5 202,7

Prima Operațiune a Polticilor de

Dezvoltare în Republica Moldova

(DPO I)

30,2 mil.

USD 2014 30,2 408,6

A Doua Operațiune a Politicilor de

Dezvoltare în Republica Moldova

(DPO II) 30,0 mil.

USD 2015 45,0 868,5

Reforma Sănătății

20,0 mil.

DST (30,8

mil USD)

2014-

2019 4,3 83,0

Agricultura Competitiva 2,7 mil. USD 2015 2,7 52,1

Banca Mondială 25,4 309,6 8,6 101,6 37,3 455,1 7,7 99,2 34,0 464,4 69,5 1 341,4

Împrumut dintre Guvernul Republicii

Moldova și Guvernul Republicii

Polonia , destinat suportului bugetar 15,0 mil.

USD 2010 15,0 191,6

Guvernul Poloniei 15,0 191,6

Memorandul privind Politicile

Economice și Fnanciare dintre

Republica Moldova și Fondul Monetar

Internațional - suport bugetar

95,0 mil DST (150,0 mil. USD)

2010-

2011

121,7 1 504,9 23,9 275,9

Suport bugetar FMI (SDR)

117,7 mil. DST (187,7 mil. DST)

2009

187,7 2 075,7

Fondul Monetar Internațional 187,7 2 075,7 121,7 1 504,9 23,9 275,9

Total suport bugetar -imprumuturi 187,7 2075,7 162,1 2 006,1 32,5 377,5 37,3 455,1 7,7 99,2 34,0 464,4 69,5 1 341,4

Banii

din asistența financiară externă (proiecte finanțate din surse externe)

Sectoarele

ANII

2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Asistenta financiară externa TOTAL , mii lei

8 68757,1 1 243475,5 1 912948,8 2 501758,4 3 628943,1 4 398166,4

dintre care

Serviciile de stat cu destinație generală 73 537,6 82 769,8 84 592,7 120 846,9 57878,0 83083,5

Educația 35 188,8 18 247,7 31 162,4 17 591,2 123354,5 192690,8

Ocrotirea sanătății 100 241,6 154 490,8 263 112,4 376 071,0 473265,3 839181,8

Asigurarea și asistența socială 1 660,5 11 420,1 38 787,6 23 470,7 16239,3 48774,3

Agricultura, gospodăria silvică și gospodăria piscicolă și gospodăria apelor 190 593,9 176 974,5 507 530,9 583 100,1 883875,4 1382048,6

Justiția 137,0 23913,3 53317,7

Transporturile și infrastructura drumurilor 107 544,9 202 025,4 539 613,2 902 021,4 1 421780,4 946614,2

Complexul pentru combustibil și energie 153 177,2 58 159,5 67 173,9 23 962,6 53966,0 71298,4

TOTAL în anii 2010-2015 – 14 554 049,3 mii.lei

26

Ce s-a realizat cu banii din asistența externă

Profilaxia și controlul infecției HIV/SIDA, al infecțiilor cu transmitere sexuală și a tuberculozei Combaterea TB/SIDA Îmbunătățirea serviciilor medicale Reabilitarea instituțiilor medicale primare în localitățile rurale Modernizarea Spitalului Clinic Republican Evaluarea capacităților spitalelor

Servicii de sănătate și asistență socială Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială Crearea bazei de date consolidate pentru serviciile de asistență socială Cofinanțarea Programelor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului Creșterea echității prin sporirea acoperirii cu ajutor social și menținerea direcționării adecvate a acestuia

Ocrotirea sanatații

Asigurarea

și asistența socială

27

Ce s-a realizat cu banii din asistența externă

Achiziționarea și distribuția mobilierului și inventarului pentru grădinițele renovate Elaborarea și editarea materialelor didactice și educaționale Implementarea noii formule de finanțare a învățământului secundar general Procurarea unităților de transport școlar Crearea școlilor de circumscripție aliniate la standarde educaționale Elaborat sistemul informațional de management al educației EMIS Demararea reformei învățământului profesional tehnic

Educația

Agricultura

Restabilirea sistemelor de irigare în 11 raioane, care va permite irigarea a 15 mii hectare de pămînt în 30 localități Reutilarea tehnologică a 20 companii vinicole Inițierea a circa 400 de afacerii de către tinerii antreprenori Realizarea a circa 926 proiecte de investiții

28

Ce s-a realizat cu banii din asistența externă

Construcția și renovarea sediilor instanțelor judecătorești Procurarea sediului Consiliului superior al Magistraturii Dotarea instanțelor judecătorești cu echipament de înregistrare video-audio a proceselor de judecată Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a locurilor private de libertate Asigurarea introducerii funcției de asistent judiciar Consolidarea capacităților profesionale a personalului din domeniu Fortificarea sistemului informațional al instituțiilor implicate în asigurarea actului de justiție Amenajarea în incinta instanțelor de judecată a încăperilor pentru asistența copiilor

Justiția

29

Ce s-a realizat cu banii din asistența externă

Reabilitarea drumurilor și prestarea serviciilor de supervizare tehnică a execuţiei lucrărilor de reabilitare pe următoarele sectoare de drum: R3 Chişinău-Hînceşti, Chișinău-Basarabeasca km 51+250, km 68+557; M2 Chişinău-Soroca, km 26+200, km 54+850; M3 Chişinău-Giurgiuleşti km 151+201, km 171+290, și km 179+650- km 190+750; R14 Bălţi-Sărăteni km 10+780, km 26+600; M3 Comrat-Ciumai km 122+800-Km151+200.

Infrastructura

drumurilor

30

Cheltuielile bugetului public național

pe principalele domenii

Cheltuieli TOTAL mil.lei 19189,5 21407,0 22945,7 24625,0 26003,3 29044.8 32605,3

Ponderea în PIB, % 31,8 29,8 27,9 27,9 26,0 26.0 27.6

Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului public național

70,2

73,0

71,5

69,6

67,3 65.4 65.4

Cheltuieli TOTAL mil.lei 2620,5 3197,2 3616,4 4611,3 5801,3 7625.1 8534,4

Ponderea în PIB, % 4,3 4,4 4,4 5,2 5,8 6.8 7.2

Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului public național

9,6 10,9 11,3 13,0 15,0 17.2 17.1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli TOTAL mil.lei 2080.1 1879.9 2156.4 2303.0 2773.1 3215.3 3658.9

Ponderea în PIB, % 3.4 2.6 2.6 2.6 2.8 2.9 3.1

Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului public național 7.6 6.4 6.7 6.5 7.2 7.2 7.3

31

32

Cheltuielile Bugetului Public Național (sub aspectul domeniilor (sectoarelor))

ANII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli TOTAL, mii lei 27 354,3 29 326,4 32 101 35 373,5 38 651,3 44393,1 49857,9 dintre care,

1. Serviciile de stat cu destinație generală 1 411,5 1 361,6 1 456,6 1 750,6 2 084,0 2154,9 2122,7

2. Activitatea externă 200,7 211,0 229,2 243,4 272,8 304,3 364,5

3. Justiția și jurisdicția constituțională 308,9 339,1 351,6 354,8 583,1 634,4 750,8

4. Menținerea ordinii publice, apărarea și

securitatea statului 1 771,2 1 540,8 1 804,8 1 948,2 2 190,0 2580,9 2908,1

Apărarea națională 249,2 235,6 269,6 289,1 336,2 409,2 457,9

Menținerea ordinii publice și securitatea statului 1 522,0 1 305,2 1 535,2 1 659,1 1 853,8 2171,7 2450,2

5. Cheltuieli de ordin social 19 189,5 21 407,0 22 945,6 24 625,0 26 003,3 29044,8 32605,3

Învățământul 5 665,9 6 574,5 6 869,0 7 397,0 7 064,1 7823,6 8567,2

Cultura, arta, sportul și acțiunile pentru tineret 585,6 589,9 751,0 852,1 1020,1 1184,8 1215,1

Ocrotirea sănătății 3 846,9 3 996,6 4 259,6 4 749,8 5 226,9 5890,5 6816,3

Asigurarea și asistența socială 9 091,1 10 246,0 11 066,0 11 626,1 12 692,2 14145,9 16006,7

6. Știința și inovarea 353,8 357,1 336,7 355,4 338,9 390,0 425,2

7. Cheltuieli de ordin economic 2 620,5 3 197,2 3 616,4 4 611,3 5 801,3 7625,1 8534,3

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă

și gospodăria apelor 1034,0 857,8 843,4 1 272,8 1 386,4 2045,0 2605,2

Transporturile și gospodăria drumurilor 684,2 1 104,3 1 469,1 2 095,5 2 680,3 3478,4 3368,5

Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a

fondului de locuințe 539,5 829,0 778,4 810,6 1 172,5 1497,4 1470,6

Alte servicii 362,8 406,1 525,5 432,4 562,1 604,3 1090,0

8. Protecția mediului și hidrometeorologia 125,9 127,6 220,4 291,4 390,7 578,8 302,6

9. Serviciul datoriei de stat 834,2 547,6 662,4 666,4 492,6 591,8 1260,5

10. Alte domenii 581,2 344,6 554,0 675,3 603,3 616,7 751,5

33

Cheltuielile Bugetului Public Național (ponderea în suma totală,% pe domenii (sectoare))

ANII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

TOTAL, mii lei 100 100 100 100 100 100 100 dintre care,

1. Serviciile de stat cu destinație generală 5,2 4,6 4,5 4,9 5,4 4,9 4,3

2. Activitatea externa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

3. Justiția și jurisdicția constituțională 1,1 1,2 1,1 1,0 1,5 1,4 1,5

4. Menținerea ordinii publice, apărarea și securitatea statului 6,5 5,3 5,6 5,5 5,7 5,8 5,8

Apărarea națională 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

Menținerea ordinii publice și securitatea statului 5,6 4,5 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9

5. Cheltuieli de ordin social 70,2 73,0 71,5 69,6 67,3 65,4 65,4

Învățământul 20,7 22,4 21,4 20,9 18,3 17,6 17,2

Cultura, arta, sportul și acțiunile pentru tineret 2,1 2,0 2,3 2,4 2,6 2,7 2,4

Ocrotirea sănătății 14,1 13,6 13,3 13,4 13,5 13,3 13,7

Asigurarea și asistența socială 33,2 34,9 34,5 32,9 32,8 31,9 32,1

6. Știința și inovarea 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

7. Cheltuieli de ordin economic 9,6 10,9 11,3 13,0 15,0 17,2 17,1

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor 3,8 2,9 2,6 3,6 3,6 4,6 5,2

Transporturile și gospodăria drumurilor 2,5 3,8 4,6 5,9 6,9 7,8 6,8

Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe 2,0 2,8 2,4 2,3 3,0 3,4 2,9

Alte servicii 1,3 1,4 1,6 1,2 1,5 1,4 2,2

8. Protecția mediului și hidrometeorologia 0,5 0,4 0,7 0,8 1,0 1,3 0,6

9. Serviciul datoriei de stat 3,0 1,9 2,1 1,9 1,3 1,3 2,5

10. Alte domenii 2,1 1,2 1,7 1,9 1,6 1,4 1,5

34

Cheltuielile Bugetului Public Național (ritmul de creștere % pe domenii (sectoare))

ANII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

TOTAL, % 104,6 107,2 109,5 110,2 109,3 114,9 112,3

dintre care,

1. Serviciile de stat cu destinație generală 99,5 96,5 107,0 120,2 119,0 103,4 98,5

2. Activitatea externa 73,8 105,1 108,6 106,2 112,1 111,5 119,8

3. Justiția și jurisdicția constituțională 111,1 109,8 103,7 100,9 164,3 108,8 118,3

4. Menținerea ordinii publice, apărarea si securitatea statului 100,4 87,0 117,1 107,9 112,4 117,8 112,7

Apărarea națională 65,1 94,5 114,4 107,2 116,3 121,7 111,9

Menținerea ordinii publice si securitatea statului 110,2 85,8 117,6 108,1 111,7 117,1 112,8

5. Cheltuieli de ordin social 112,2 111,6 107,2 107,3 105,6 111,7 112,3

Învățământul 109,4 116,0 104,5 107,7 95,5 110,8 109,5

Cultura, arta, sportul și acțiunile pentru tineret 91,5 100,7 127,3 113,5 119,7 116,1 102,6

Ocrotirea sănătății 113,4 103,9 106,6 111,5 110,0 112,7 115,7

Asigurarea și asistența socială 115,2 112,7 108,0 105,1 109,2 111,5 113,2

6. Știința și inovarea 89,6 100,9 94,3 105,6 95,4 115,1 109,0

7. Cheltuieli de ordin economic 75,1 122,0 113,1 127,5 125,8 131,4 111,9

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor 83,1 83,0 98,3 150,9 108,9 147,5 127,4

Transporturile și gospodăria drumurilor 59,7 161,4 133,0 142,6 127,9 129,8 96,8

Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe 86,0 153,7 93,9 104,1 144,6 127,7 98,2

Alte servicii 76,5 111,9 129,4 82,3 130,0 107,5 180,4

8 . Protecția mediului și hidrometeorologia 133,8 101,4 172,7 132,2 134,1 148,1 52,3

9. Serviciul datoriei de stat 115,6 65,6 121,0 100,6 73,9 120,1 213,0

10. Alte domenii 98,7 59,3 160,8 121,9 89,3 102,2 121,9

35

Cheltuielile Bugetului Public Național (cheltuieli la un locuitor, pe domenii (sectoare))

ANII 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

TOTAL, lei 7667,6 8229,2 9016,1 9937,8 10858,6 12478,4 14023,9

dintre care,

1. Serviciile de stat cu destinație generală 395,7 382,1 409,1 491,8 585,5 605,7 597,1

2. Activitatea externa 56,3 59,2 64,4 68,4 76,6 85,5 102,5

3. Justiția și jurisdicția constituțională 86,6 95,2 98,8 99,7 163,8 178,3 211,2

4. Menținerea ordinii publice, apărarea si securitatea statului 496,5 432,4 506,9 547,3 615,3 725,5 818,0

Apărarea națională 69,9 66,1 75,7 81,2 94,5 115,0 128,8

Menținerea ordinii publice și securitatea statului 426,6 366,2 431,2 466,1 520,8 610,4 689,2

5. Cheltuieli de ordin social 5379,0 6007,0 6444,7 6918,1 7305,3 8164,2 9171,2

Învățământul 1588,2 1844,9 1929,3 2078,1 1984,6 2199,1 2409,8

Cultura, arta, sportul și acțiunile pentru tineret 164,1 165,5 210,9 239,4 286,6 333,0 341,8

Ocrotirea sănătății 1078,3 1121,5 1196,4 1334,4 1468,4 1655,8 1917,3

Asigurarea și asistența socială 2548,3 2875,1 3108,1 3266,2 3565,7 3976,2 4502,3

6. Știința și inovarea 99,2 100,2 94,6 99,8 95,2 109,6 119,6

7. Cheltuieli de ordin economic 734,5 897,2 1015,7 1295,5 1629,8 2143,3 2400,5

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor 289,8 240,7 236,9 357,6 389,5 574,8 732,8

Transporturile și gospodăria drumurilor 191,8 309,9 412,6 588,7 753,0 977,7 947,5

Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe 151,2 232,6 218,6 227,7 329,4 420,9 413,6

Alte servicii 101,7 114,0 147,6 121,5 157,9 169,9 306,6

8. Protecția mediului și hidrometeorologia 35,3 35,8 61,9 81,9 109,8 162,7 85,1

9. Serviciul datoriei de stat 233,8 153,7 186,0 187,2 138,4 166,3 354,6

10. Alte domenii 162,9 96,7 155,6 189,7 169,5 173,3 211,4

36

Cheltuielile Bugetului Public Național Categorii de cheltuieli

ANII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli TOTAL, mii.lei 27354,3 29326,4 32101 35373,5 38651,3 44393,1 49857,9 dintre care,

Cheltuieli de personal 7000,3 7316,5 7700,1 8506,1 8296,2 9087,8 10765,1

Mărfuri și servicii 6067,4 6720,4 7266,3 7860,7 8810,8 9652,1 10885,4

Transferuri în economie 1196,6 1093,9 1056,9 1228 1336,7 1618,6 1442,1

Transferuri către populație 8917,2 9973,6 10855,5 11258,1 12230,4 13595,2 15298,3

dintre care Burse 235,8 235,3 230,8 227 88,6 122,4 126,2

Cheltuieli capitale 3051,8 3459,6 4321,5 5553,1 7117,6 9488,8 9746,6

Dobînzi 843 557,6 673,3 694,4 526,9 623,9 1313,6

37

Cheltuielile Bugetului Public Național Ponderea categoriilor de cheltuieli în suma totală a

cheltuielilor %

ANII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli TOTAL, mii.lei 100 100 100 100 100 100 100

dintre care,

Cheltuieli de personal 25,6 24,9 24,0 24,0 21,5 20,5 21,6

Mărfuri și servicii 22,2 22,9 22,6 22,2 22,8 21,7 21,8

Transferuri în economie 4,4 3,7 3,3 3,5 3,5 3,6 2,9

Transferuri către populație 32,6 34,0 33,8 31,8 31,6 30,6 30,7

dintre care

Burse 0,9 0,8 0,7 0,6 0,2 0,3 0,3

Cheltuieli capitale 11,2 11,8 13,5 15,7 18,4 21,4 19,5

Dobînzi 3,1 1,9 2,1 2,0 1,4 1,4 2,6

38

Cheltuielile Bugetului Public Național Ritmul de creștere a categoriilor de cheltuieli ,%

ANII

2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli TOTAL, mii.lei 107,2 109,5 110,2 109,3 114,9 112,3

dintre care,

Cheltuieli de personal 104,5 105,2 110,5 97,5 109,5 118,5

Mărfuri și servicii 110,8 108,1 108,2 112,1 109,5 112,8

Transferuri în economie 91,4 96,6 116,2 108,9 121,1 89,1

Transferuri către populație 111,8 108,8 103,7 108,6 111,2 112,5

dintre care Burse 99,8 98,1 98,4 39,0 138,1 103,1

Cheltuieli capitale 113,4 124,9 128,5 128,2 133,3 102,7

Dobînzi 66,1 120,7 103,1 75,9 118,4 210,5

Numărul de unități de personal și cheltuilile

pentru acestea din bugetul de stat și bugetele

unităților administrativ teritoriale

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 realizat preconizat

Cheltuieli de personal, TOTAL , mil.lei 7000,3 7316,7 7700,1 8506,2 8296,3 9087,6 10765,1

Ponderea în sumă totală a cheltuielilor bugetului public național, % 25,6 24,9 24,0 24,0 21,5 20,5 21,6

Creștere față de anul precedent,%

- în termeni nominali 123,8 102,8 105,2 110,5 97,5 109,5 118,5 - în termeni reali 123,8 95,5 97,8 105,6 93,2 104,2 111,3

dintre care

Cheltuieli salariale , mil.lei 5806,7 6039,7 6345 7021,2 6870 7517,2 8917,1 Ponderea cheltuielilor salariale în suma totală a cheltuielilor de personal, % 82,9 82,5 82,4 82,5 82,8 82,7 82,8

Creștere față de anul precedent,% - în termeni nominali 124,4 104,0 105,0 110,7 97,8 109,4 118,6

- în termeni reali 124,4 96,7 97,6 105,8 93,5 104,1 111,5

Numarul de unitați, TOTAL , mii 235,6 219,7 214,7 207,1 190,9 191,1 201,1

Cheltuieli de personal pe unitate lunar, lei 2476,6 2774,7 2988,6 3423,1 3622,3 3961,9 4460,9

Cheltuieli salariale pe unitate lunal, lei 2054,3 2290,4 2462,2 2825,5 2999,6 3277,2 3694,8

39

Notă: Cheltuielile de personal includ: retribuirea muncii, contribuții de asigurării sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patron

Numărul de unități și cheltuilile salariale din bugetul de

stat și bugetele unităților administrativ teritoriale

Denumirea

anul 2009 anul 2010 anul 2011 anul 2012 anul 2013 anul 2014 anul 2015

realizat preconizat

Unități

de personal

(mii unitati)

Cheltuieli salariale

Unități

de personal

(mii unitati)

Cheltuieli salariale

Unități

de personal

(mii unitati)

Cheltuieli salariale

Unități

de personal

(mii unitati)

Cheltuieli salariale

Unități

de personal

(mii unitati)

Cheltuieli salariale

Unități

de personal

(mii unitati)

Cheltuieli salariale

Unități

de personal

(mii unitati)

Cheltuieli salariale

TOTAL (mii lei)

lunar la o

unitate (lei)

TOTAL (mii lei)

lunar la o

unitate (lei)

TOTAL (mii lei)

lunar la o

unitate (lei)

TOTAL (mii lei)

lunar la o

unitate (lei)

TOTAL (mii lei)

lunar la o

unitate (lei)

TOTAL (mii lei)

lunar la o

unitate (lei)

TOTAL (mii lei)

lunar la o

unitate (lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 18 19

TOTAL 235,5 5806,6 2054,3 219,7 6039,7 2290,4 214,7 6344,7 2462,2 207,1 7021,1 2825,5 190,9 6870,0 2999,6 191,1 7517,3 3277,1 201,1 8917,1 3694,8

dintre care:

Servicii de stat cu destinatie generala 15,2 650,1 3553,6 14,6 610,4 3477,3 15,4 600,9 3256,9 14,1 726,0 4299,8 14,4 874,7 5060,1 14,3 900,1 5243,1 15,2 956,4 5238,5

Activitate externa 0,4 22,0 4563,7 0,4 20,5 4630,7 0,3 14,2 3565,8 0,3 19,5 4858,9 0,3 24,2 6229,6 0,3 25,4 6097,4 0,4 27,8 6033,1

Aparare nationala 4,6 137,6 2478,1 3,8 135,7 2956,6 3,7 142,1 3231,4 3,7 161,6 3685,4 3,8 179,1 3942,8 4,2 219,3 4302,9 4,7 264,9 4730,9

Justitie 4,1 173,4 3536,3 4,0 169,7 3536,2 4,0 156,4 3264,5 4,0 177,3 3680,2 4,7 253,9 4517,9 4,6 298,2 5459,1 5,1 360,6 5916,7

Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala 26,5 1039,9 3265,9 20,7 953,7 3844,0 21,0 979,5 3886,9 20,7 1147,8 4621,1 20,4 1227,1 5007,7 20,8 1376,0 5509,0 22,6 1616,9 5950,2

Invatamint 145,1 2908,0 1670,4 138,1 3276,2 1976,5 130,4 3520,6 2249,1 124,2 3723,0 2498,8 107,3 3124,5 2426,1 106,0 3359,8 2641,1 109,7 4082,9 3102,4

Stiinta si inovare 4,6 156,0 2796,7 4,5 160,5 2983,9 4,4 157,7 2990,7 4,5 172,4 3167,6 3,5 145,1 3423,8 3,5 161,7 3817,1 3,6 186,9 4368,2

Cultura, arta, sport si activitati pentru tineret 11,0 157,1 1192,7 10,2 162,6 1323,7 12,2 214,8 1473,1 12,1 241,9 1668,1 12,6 269,3 1773,9 12,3 304,2 2053,5 12,9 380,6 2458,5

Ocrotirea sanatatii 5,1 161,1 2632,3 5,1 166,3 2706,1 5,1 170,5 2779,2 5,1 189,6 3119,8 4,9 208,2 3577,8 4,8 220,7 3813,7 5,2 247,0 3947,3

Asigurare si asistenta sociala 8,5 163,7 1612,5 8,1 166,2 1700,3 8,5 175,8 1725,1 8,9 212,7 1992,9 9,7 263,3 2261,4 10,8 335,9 2584,3 11,8 442,3 3115,0

Agricultura, gospodaria silvica, gospodaria piscicola si gospodaria apelor 3,0 96,3 2654,6 3,0 81,9 2279,6 2,9 83,5 2422,1 3,0 101,5 2847,7 2,6 122,3 3848,1 2,8 127,8 3854,3 3,2 141,7 3635,4

Protectia mediului si hidrometeorologie 0,8 26,8 2938,9 0,8 26,5 2781,9 0,8 27,1 2792,8 0,8 32,1 3342,0 0,8 37,4 3929,9 0,8 38,9 4172,6 0,8 43,5 4440,2

Industrie si constructii 0,4 15,2 2986,9 0,4 14,1 3096,0 0,4 14,3 3153,8 0,4 17,7 3731,3 0,4 24,7 4921,2 0,4 24,0 4881,6 0,4 27,0 5061,7

Transporturi, gospodaria drumurilor, comunicatii si informatica 0,1 6,2 3882,6 0,2 6,5 3484,5 0,2 6,4 3310,1 0,2 7,7 3698,2 0,2 9,5 4488,0 0,1 7,9 5429,7 0,1 8,9 5561,2

40

SECTORUL - EDUCAȚIA

41

SECTORUL - EDUCAȚIA A. 2015

42

În domeniul educației activează 3914 instituții de învățământ, dintre care 150 întreținute din mijloacele

bugetului de stat și 3764 instituții de învățământ întreținute din contul mijloacelor bugetelor locale .

În total în grădinițe și instituțiile de învățămînt din republică

sunt peste 618 mii de copii, elevi si studenți.

În total în domeniul educației activează peste 106 mii unități de personal

Salariul mediu pe o unitate de personal pedagogic în domeniul educației 3583 , 3 lei

Cheltuielile totale pentru domeniu – 8567,2 mil.lei, ce constituie 7,2% din PIB și 17,3 din totalul cheltuielilor bugetului public național

Principalii indicatorii pe sectorul

EDUCAȚIA a. 2014

Instituțiile

Numărul de

instituții

Cheltuielile, mii. lei

Numărul de copii,

elevii, studenți

Numărul de

pedagogi/profesori (unități)

Cheltuielile medii pe an la un copil, elev,

student, lei

Grădinițe 1412 1897880,9 136556 11051 13898,2

Scoli//gimnazii și licee 1299 3406361,1 339549 29329 10032,0

Scoli internat 46 179025,8 3772 1270 47461,8

Colegii 37 434940,2 23691 2605 18358,8

Școli profesionale 59 334288,9 15339 2210 21793,7

Universități 16 703313,9 26515 4270 26525,6

Cheltuielile totale pentru sector constitui 7823,6 mil.lei ce reprezintă 7,0% din PIB sau 17,6 % din totalul cheltuielilor Bugetului public național 43

44

Statul nu doar va achita studiile dar va mai

suporta și alte cheltuieli pentru copii, elevi și

studenți în anul 2015:

Asigurarea medicală

Alimentație

Burse

etc

Școli profesionale

11701 studenti bursieri

530 Lei lunar

14725 elevi bursieri

330 Lei lunar

18151 studenti bursieri

700 Lei lunar

Colegii

Universități/academii

Cheltuieli pentru

burse în total 254

mil.lei

Cheltuieli pentru alimentație total peste 460 mil.lei: dintre care: Grădinițe - 222,8 mil.lei Școli/gimnazii/licee -179,1 mil.lei Școli internat – 20,6 mil.lei Școli profesionale 20,9 mil.lei

Cîți educatori/pedagogi/profesori sînt și care

sînt cheltuielile salariale pe an?

45

Instituțiile

Numărul de pedagogi/ profesori

Cheltuieli salariale pe

an pe persoana, lei

TOTAL 50735 54609,5

dintre care

Instituții preșcolare/grădinițe 11051 49231,3

Școli/gimnazii/licee 29329 57396,9

Școli internat 1270 58886,6

Școli profesionale 2210 44112,9

Colegii 2605 57145,4

Universități/academii (comanda

de stat)

4270 72099,1

În mediu pe instituțiile de inățămînt , salariul pedagogilor/profesorilor în a.2014 comparativ cu a. 2009 s-a majorat de la 2154,4 lei la 4550 lei

Pentru ce sînt cheltuiți banii din sectorul Educație

46

2014 2015

executat preconizat

Cheltuieli totale

(mil.lei)

Ponderea in suma

totala (%)

Cheltuieli totale (mil.lei)

Ponderea in suma

totala (%)

TOTAL 7823,6 100 8566,8 100

dintre care

Cheltuieli salariale 4225,9 54 4739,1 55,3

Plata mărfurilor și serviciilor 2071,9 26,5 2388,7 27,9

Burse 109,3 1,4 114 1,3

Alimentația 475,7 6,1 659,7 7,7

Materiale didactice 35,9 0,5 56,9 0,7

Cheltuieli capitale 892,4 11,4 603,0 7,0

Dinamica cheltuielilor pentru

educație

Anii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Cheltuieli TOTALE , mil.lei 5665,9 6574,5 6869,0 7397,0 7064,1 7823,6 8567,2

Ponderea în PIB, % 9,38 9,15 8,3 8,4 7,1 7,1 7,2

dintre care

Bugetul de stat, mil.lei 1761,4 1992,1 2071,8 2209,3 1815,5 3427,4 8230,6

inclusiv transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele UAT (în a. 2014 -4 raioane pilor, în a. 2015 – integral) 1486,5 5881,2

Bugetele autorităților administrativ teritoriale, mil.lei 3911,1 4619,7 4813,8 5203,9 5257,8 5906,8 6217,8

Informativ: Proiecte finanțate din surse externe pe sector

80,3 83,1 26,5 41,3 20,7 123,7 192,7

47

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

48

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII A. 2015

49

În domeniul ocrotirii sănătății funcționează 56 de instituții de ocrotire a sănătății, finanțate din mijloacele

bugetului de stat

Fiecare cetățean care lucrează, achită din salariul său 4,5 % pentru sănătate. Persoanele care își procura de sine stătător polița de asigurare medicala obligatorie se preconizează că vor achita în anul 2015 cîte 4056,0 lei.

Cheltuielile totale pentru domeniu 6816,3 mil.lei, ce constituie 5,8% din PIB și 13,7% din totalul cheltuielilor bugetului public național

DINAMICA CHELTUIELILOR

PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

Anii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 executat preconizat

Cheltuieli TOTALE , mil.lei 3846,7 3996,4 4259,6 4749,8 5226,9 5890,5 6816,3

Ponderea în PIB, % 6,4 5,6 5,2 5,4 5,2 5,3 5,8 dintre care

Bugetul de stat, mil.lei 2159,0 2440,5 2552,4 2775,4 3066,6 3302,1 3776,0 inclusiv transferuri de la bugetul de stat către FAOAM 1456,8 1926,6 1984,4 2043,2 2161,2 2200,4 2319,5

Bugetele autorităților administrativ teritoriale, mil.lei 73,1 114,7 75,9 79,3 98,0 138,1 99,7

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) 3071,4 3367,8 3615,7 3951,2 4226,1 4679,5 5260,1

Informativ: Proiecte finanțate din surse externe pe sector 143,2 100,2 154,5 263,1 376,1 473,3 839,2

50

CHELTUIELILE DIN BUGETUL DE STAT

PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂȚII (PE

CATEGORII DE CHELTUIELI)

Anii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Cheltuieli TOTALE , mil.lei 2159,0 2440,5 2552,4 2775,4 3066,6 3302,1 3776,0

Ponderea în totalul cheltuielilor

bugetului de stat, % 12,6 13,0 12,8 12,8 12,8 11,3 11,0 dintre care:

Cheltuieli de personal 197,0 203,5 208,6 232,0 254,3 270,9 300,7

Plata mărfurilor și serviciilor 178,7 153,1 154,3 163,2 160,6 169,9 224,0 dintre care :

Medicamente 98,1 90,7 90,3 91,1 83,0 90,8 130,1

Alimentație 14,3 10,0 12,4 12,3 13,1 14,2 17,7

Inventar moale și echipament 0,8 0,5 0,3 1,1 0,7 0,8 0,9

Cheltuieli capitale 258,2 138,1 190,8 320,1 466,8 629,5 903,4 51

CHELTUIELILE DE LA BUGETUL DE STAT

PE RAMURA OCROTIREA SĂNĂTĂȚII (SUB ASPECTUL GRUPELOR DE FUNCŢII )

Ponderea cea mai mare revine

transferurilor la FAOAM

Anii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Cheltuieli TOTALE , mil.lei 2159,0 2440,5 2552,4 2775,4 3066,6 3302,1 3776,0

Ponderea în totalul cheltuielilor

bugetului public național, % 7,9 8,3 8,0 7,8 7,9 7,4 7,6

dintre care, mil.lei

Policlinici 3,2 1,4 1,3 1,5 1,8 2,2 2,3

Programe naționale 253,7 133,3 135,1 149,4 157,6 710,6 1042,2

Servicii și instituții sanitaro -

epidemiologice

202,9 193,0 206,4 238,3 301,1 293,7 282,3

Servicii și instituții neatribuite 213,6 167,2 214,0 326,6 461,0 85,7 118,5

Transferuri la FAOAM 1456,6 1926,4 1984,4 2043,2 2161,2 2200,4 2319,5

67,5% 78,9% 77,7% 73,6% 70,5% 66,6% 61,4%

52

53

2014 executat

Categoriile de persoane asigurate de stat

Numărul persoanelor

Venituri TOTAL mii.lei 4637,7 Persoanele asigurate de stat, TOTAL 1579944

dintre care: dintre care

Transferuri de la bugetul de stat, mil.lei

2200,4 Copii, elevi, studenți, rezidenți 397662

Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, mil.lei

2414,4 Persoane cu dezabilități 137323

Pensionarii 548618

Alte încasări, mil.lei 22,8 Persoane din familii defavorizate 56060

Cheltuieli TOTAL , mil.lei 4679,5 Șomeri înregistrați la agențiile teritoriale 20158

Persoane care îngrijesc la domiciliu alte persoane

16512

FONDURILE ASIGURĂRII

OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ

MEDICALĂ A.2014

54

2015 preconizat

Categoriile de persoane asigurate de stat

Numărul persoanelor

Venituri TOTAL mii.lei 5160,1 Persoanele asigurate de stat, TOTAL 1579944

dintre care dintre care

Transferuri de la bugetul de stat, mil.lei

2319,5 Copii, elevi, studenți, rezidenți 397662

Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, mil.lei

2834 Persoane cu dezabilități 137323

Pensionarii 548618

Alte încasări, mil.lei 6,6 Persoane din familii defavorizate 56060

Cheltuieli TOTAL , mil.lei

5260,1 Șomeri înregistrați la agențiile teritoriale 20158

Persoane care îngrijesc la domiciliu alte persoane

16512

FONDURILE ASIGURĂRII

OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ

MEDICALĂ A.2015

SECTORUL – ASIGURAREA

ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ

55

SECTORUL – ASIGURAREA

ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ

A.2015

În domeniul asigurării și asistenței sociale activează 694 instituții, dintre care 59 întreținute din mijloacele bugetului de stat și 635 instituții întreținute din contul mijloacelor bugetelor locale .

În total în domeniul asigurării și asistenței sociale activează peste 11807 unități de personal

Salariul mediu pe o unitate de personal în domeniu – 3115 lei

Cheltuielile totale pentru domeniu 16006,7 mil.lei, ce constituie 13,5% din PIB și 32,3% din totalul cheltuielilor bugetului public național

56

CHELTUIELI PENTRU SECTORUL –

ASIGURAREA ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Cheltuieli TOTALE, mil.lei 9091,9 10246,0 11066,0 11626,1 12692,2 14145,9 16006,7

Ponderea în PIB 15,0 14,2 13,4 13,2 12,7 12,7 13,5

dintre care:

Bugetul de stat, total inclusiv:

3048,4 3628,1 3841,7 3901,2 4243,1 5190,2 6163,8

Transferuri cu destinație specială (în a.2014 - 4 raioane pilot, în a. 2015 integral)

56,1 179,6

Transferuri la BASS 1967,8 2426,2 2522,8 2567,3 2828,1 3660,1 4390,3

Pensii militarilor și persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne

592,4 646,7 704,1 760,0 798,1 844,2 909,9

Bugetul asigurărilor sociale de stat-total, fără creditarea netă

7610,9 8602,6 9213,8 9747,2 10712,1 12020,4 13568,1

Bugetul unităților administrativ teritoriale 530,1 627,9 731,5 679,7 680,5 765,2 925,5

Informativ: Proiecte finanțate din surse externe pe sector

10,9 3,6 16,1 38,8 23,5 16,2 48,8 57

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE

DE STAT

A N I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Venituri TOTALE , mil lei 7581,6 8416,0 9088,8 9721,5 10589,9 12028,8 13478,3

Cheltuieli TOTALE, mil lei 7607,2 8629,4 9213,4 9755,2 10716,2 12019,5 13566,5

Deficit mil.lei -25,6 -213,4 -124,6 -33,7 -126,3 9,3 88,2

Pentru acoperirea deficitului BASS, se alocă transferuri de la bugetul de stat

58

59

VENITURILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE

DE STAT

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Venituri TOTALE , mil.lei 7581,6 8416,0 9088,8 9721,5 10589,9 12028,8 13478,3

dintre care:

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

5595,2 5985,3 6562,6 7150,0 7756,2 8362,6 9082,9

Alte venituri din activitatea de întreprinzător și din proprietate

16,7 2,6 0,9 0,7 1,2 1,7 1,5

Transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat

1956,8 2426,3 2522,8 2567,3 2828,1 3660,2 4390,3

inclusiv transferuri pentru acoperirea deficitului BASS

823,9 843,6 806,7 1025,1 1005,6 1121,5 1162,8

Alte venituri 12,9 1,8 2,5 3,5 4,4 4,3 3,6

60

CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE

DE STAT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Cheltuieli TOTALE, mil.lei 7607,2 8629,4 9213,4 9755,2 10716,2 12020,4 13566,5

dintre care:

I. Prestații de asigurări sociale 6501,0 7081,1 7532,4 8250,8 8935,0 9528,2 10388,2

dintre care:

1.1. Pensii de asigurări sociale 5435,6 5863,7 6344,9 6978,2 7535,6 8061,4 8786,4

1.2. Indemnizaţii de asigurări sociale 823,2 986,3 1046,8 1076,8 1162,4 1209 1329,1

1.3. Alte prestaţii de asigurări sociale 73,6 13,8 10,2 20,3 18,8 25,2 30,0

1.4. Cheltuieli de organizare şi funcţionare a sistemului public de asigurări sociale 182,8 160,1 174,5 184,8 214,5 231,7 242,7

II. Prestații de asistență socială (transferuri de la bugetul de stat) 1106,2 1548,3 1681,0 1504,4 1781,2 2492,2 3179,9

dintre care

2.1.Ajutor social 114,7 282,0 326,8 377,9 237,6 224,2 346,5

2.2.Ajutor/compensații pentru perioada rece a anului 205,6 224,4 82,0 71,6 107,1 153,1

2.3.Suport financiar de stat 374,1 824,8 1180,1

CUANTUMUL PENSIILOR (I)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

I. Pensii stabilite în conformitate cu Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat

pentru limită de vîrstă 800,8 836,6 900,6 987,1 1049,9 1114,7 1181,2

din rîndul membrilor de Guvern 6678,2 6742,3 6905,7 7309,1 7417,5 7770,0 8046,9

din rîndul deputaţilor 6433,1 6225,3 6051,9 6203,9 6236,1 6362,4 6510,7

din rîndul funcţionarilor publici 1800,5 1953,8 2150,9 2325,1 2506,1 2716,9 2873,0

de invaliditate 652,2 674,6 717,6 779,9 826,2 875,5 927,7

de urmaş 431,5 441,3 461,4 516,3 542,7 563,4 596,9

61

CUANTUMUL PENSIILOR (II)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

II. Pensiile stabilite in conformitate cu alte legi

din rîndul lucrătorilor vamali 2083,1 2157,2 2291,9 2490,9 2680,6 2825,24 2967,2

participanţii la lichidarea avariei de la Cernobîl

1669,9 1736,4 1891,2 2086,1 2220,4 2363,5 2504,2

conform legii militarilor (achitate din Bugetul de stat) militari prin contract

2541.6 2686.9 2839.5 3038.4 3163.3 3361,6 3496,5

pentru vechime în muncă 376,2 392,9 439,1 481,1 577,7 623,2 660,4

din rîndul procurorilor şi judecătorilor

4378,4 4429,6 4441,2 4517,4 5336,2 8120,2 8794,7

62

DINAMICA POPULAȚIEI ȘI A BENEFICIARILOR DE PENSII

SI INDEMNIZAȚII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Numărul populației stabile 3567,5 3563,7 3560,4 3559,5 3559,5 3557,6 3555,2

Numărul total al beneficiarilor cărora li se calculează plați sociale, din care

1170,7 1137,9 1125,1 1073,4 1124,8 667 672,1

Pensionari, total inclusiv pentru limita de vârsta

624,6 457,9

627,2 460,5

638,3 473,1

649,9 484,5

659,6 495,9

667 507,5

672,1 513,2

Beneficiari de indemnizații din care :

achitate din BASS 460,2 466,1 443,5 380,8 386,3 340,1 365,9

achitate din Bugetul de stat 85,9 44,6 43,3 42,7 78,9 76,5 76,5

Ponderea populației care beneficiază de pensii și indemnizații în numărul total al populației, %

32,8 31,9 31,6 30,2 31,6 18,7 18,9

63

ALOCAȚII SOCIALE DE STAT

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Pentru copiii cu dezabilități în vîrstă de pînă la 18 ani

Numărul beneficiarilor, persoane 15237 15088 14034 14753 14044 13446 13119

Cuantumul mediu,lei 259,7 260,1 277,4 297,4 307,3 418,5 448,1

Pentru persoanele cu dezabilități din copilărie

Numărul beneficiarilor, persoane 24160 24930 25404 26743 26939 27233 27356

Cuantumul mediu,lei 252,8 252,9 271,2 290,5 304,5 411,1 442,7

Pentru persoanele cu dezabilități

Numărul beneficiarilor, persoane 4061 4700 4590 5732 6068 6602 6821

Cuantumul mediu,lei 92,4 92,2 99,2 105,6 110,9 151,1 161,5

Pentru copii în cazul pierderii întreținătorului

Numărul beneficiarilor, persoane 3454 3732 3882 3961 3851 4009 4022

Cuantumul mediu,lei 115,8 115,5 125,3 134,1 139,6 167,8 356,2

Pentru persoane vîrstnice

Numărul beneficiarilor, persoane 3215 3238 3493 4027 4387 4986 5226

Cuantumul mediu,lei 89,7 89,7 96,2 102,9 108,2 119,5 126,9

TOTAL

Numărul beneficiarilor, persoane 50127 51688 51403 55216 55289 56276 56544

Cuantumul mediu,lei 222,0 222,8 234,6 248,2 256,9 339,2 374,3 64

ASIGURAREA ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ

ÎN ANUL 2015

Indemnizație unică la nașterea primului copil (persoane asigurate și

neasigurate) -3100 lei

Indemnizație unică la nașterea fiecărui următor copil (persoane asigurate și

neasigurate) – 3400 lei

Indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului pînă la 1,5 ani (persoane

neasigurate) -400 lei

Indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani (

persoanele asigurate) – 1183,6lei

Marimea medie a

indemnizației

pentru copii

Persoane la evidența structurilor de forță – 21519 persoane, mărimea medie lunară a

pensiei– 3496,5 lei

Numărul

persoanelor

care primesc

pensii total –

752963

persoane,

dintre care

Persoane la

evidența organelor

de asigurare

socială -731444

persoane, dintre

care

pentru limita de vîrstă – 513184 persoane, mărimea medie

lunară – 1181,2 lei

de invaliditate – 134113 persoane , mărimea medie lunară –

927,75 lei

în urma pierderii intreținătorului (pensii de urmaș) –

15599 persoane , mărimea medie lunară – 597 lei

alocații sociale din contul bugetului de stat – 56544

persoane, mărimea medie lunară – 374,3 lei

65

JUSTIȚIA ȘI JURISDICȚIA

CONSTITUȚIONALĂ

66

În cadrul acestor sectoare activează 5079 unități de personal. Dintre care: Judecători – 523 Procurori – 774 Funcționari publici - 2582

Cheltuielile pentru aceste sectoare constituie 750,8 mil.lei ce

reprezintă peste 0,63 la sută din PIB sau 2,2 % din totalul cheltuielilor bugetului public național

În cadrul acestor sectoare funcționează 136

de instituții. dintre care: Curtea Constituțională Consiliul Superior al Magistraturii Curtea Supremă de Justiție Instanțe judecătorești -49 Procuraturi -60

Salariul mediu lunar pe o unitate de personal în domeniu peste 5900 lei

JUSTIȚIA ȘI JURISDICȚIA CONSTITUȚIONALĂ,

ANUL 2015

67

JUSTIȚIA ȘI JURISDICȚIA

CONSTITUȚIONALĂ

ANII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat Justiția și jurisdicția constituțională,

TOTAL, 308,9 339,1 351,7 354,8 583,1 634,4 750,8

dintre care:

Curtea Constituțională 5,4 6,1 5,9 8,6 9,1 20,1 12,1

Consiliul Superior al Magistraturii 3,9 4,1 2,8 3,1 33,2 297,9 376,2

Curtea Supremă de Justiție 19,4 18,9 18,3 20,6 33,0 32,9 36,0

Procuratura Generală 71,5 70,5 88,7 91 124,6 140,0 152,7

Ministerul Justiției 202,4 234,1 230,5 226 367,1 139,9 159,5

Institutul Național al Justiției 6,3 5,4 5,5 5,5 16,1 12,6 14,2

68

Informativ: În anul 2015 din suma totală a alocațiilor financiare 187,1 mil.lei sînt acordate în cadrul programului de suport bugetar sectorului justiției de către Uniunea Europeană, iar pentru ramurile

cooperante în domeniul justiției 93,4 mil.lei

MENȚINEREA ORDINII PUBLICE, APĂRAREA

ȘI SECURITATEA STATULUI

69

În cadrul acestor sectoare activează 27023 unități de personal. Dintre care: Militari angajați prin contract - 22704 Funcționari publici -565

Cheltuielile pentru aceste sectoare constituie 2908,1 mil.lei ce

reprezintă 2,5 la sută din PIB sau 5,9% din totalul cheltuielilor bugetului public național

În cadrul acestor sectoare funcționează 124

instituții. Dintre care: Inspectorate/direcții de poliție - 44 Direcții situații excepționale - 10 Penitenciare -17

Salariul mediu lunar pe o unitate de personal în domeniu 5798,6 lei

MENȚINEREA ORDINII PUBLICE, APĂRAREA ȘI

SECURITATEA STATULUI A. 2015

70

MENȚINEREA ORDINII PUBLICE,

APĂRAREA ȘI SECURITATEA STATULUI

ANII 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

TOTAL, mil.lei 1771,2 1540,8 1804,8 1948,2 2190,0 2580,9 2908,1

dintre care,

Apărarea Națională 249,2 235,6 269,6 289,1 336,2 400,8 451,9

Menținerea ordinii publice 1349,5 1160,6 1342,8 1480,7 1640,1 1909,6 2182,1

Securitatea statului 129,9 101,9 146,3 130,2 155,4 183,4 183,9

Centrul Național Anticorupție 42,9 42,7 46,1 48,2 58,3 72,9 90,2

Informativ: În anul 2015 din suma totală a alocațiilor financiare 54,0 mil.lei constituie proiectele finanțate din surse externe pe sector .

71

MENȚINEREA ORDINII PUBLICE,

APĂRAREA ȘI SECURITATEA STATULUI

ANII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli pe domeniu TOTAL,mi.lei 1522,0 1305,2 1535,2 1659,1 1853,8 2580,9 2908,1

Ponderea în cheltuilile bugetului de stat, % 8,8 6,9 7,7 7,7 7,8 8,8 8,5

dintre care

Apărarea Națională 249,2 235,6 269,6 289,1 336,2 400,8 451,9

Ponderea în cheltuilile bugetului de stat, % 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3

Ritmul de creștere, % 65,1 94,5 114,4 107,2 116,3 119,2 145,7

Menținerea ordinii publice 1349,5 1160,6 1342,8 1480,7 1640,1 1909,6 2182,1

Ponderea în cheltuilile bugetului de stat, % 7,8 6,2 6,7 6,8 6,9 6,5 6,4

Ritmul de creștere, % 112,0 86,0 115,7 110,3 110,8 116,4 113,7

Securitatea statului 129,9 101,9 146,3 130,2 155,4 183,4 183,9

Ponderea în cheltuilile bugetului de stat, % 0,8 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5

Ritmul de creștere, % 102,4 78,4 143,6 89,0 119,4 118,0 100,3

Centrul Național Anticorupție 42,9 42,7 46,1 48,2 58,3 72,9 90,2

Ponderea în cheltuilile bugetului de stat, % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Ritmul de creștere, % 86,5 99,5 108,0 104,6 121,0 125,5 123,7

72

MENȚINEREA ORDINII PUBLICE, APĂRAREA

ȘI SECURITATEA STATULUI

ANII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Menținerea ordinii publice, apărarea și securitatea statului, TOTAL, mil.lei 1771,2 1540,8 1804,8 1948,2 2190,0 2580,9 2908,1

dintre care Apărarea Națională, TOTAL, mil.lei 249,2 235,6 269,6 289,1 336,2 400,8 451,9

Menținerea ordinii publice, TOTAL, mil.lei 1349,5 1160,6 1342,8 1480,7 1640,1 1909,6 2182,1

dintre care

Departamentul Instituțiilor Penitenciare 248,4 230,7 272,8 302,6 331,0 364,0 407,9 Ministerul Afacerilor Interne 947,5 778,6 879,4 1178,1 1309,1 1545,6 1773,2 Serviciul Grăniceri 153,6 151,3 190,6 transferat în subordinea MAI

Securitatea statului, TOTAL, mil.lei 129,9 101,9 146,3 130,2 155,4 183,4 183,9 dintre care

Serviciul de Protecție și Pază de Stat 36,7 24,7 47,5 38,4 41,2 44,9 48,8 Serviciul de Informații și Securitate 93,2 77,2 98,8 91,8 114,2 138,5 135,1

Centrul Național Anticorupție, TOTAL, mil.lei 42,9 42,7 46,1 48,2 58,3 72,9 90,2

73

SECTORUL CULTURĂ, ARTĂ,

TINERET ȘI SPORT

74

SECTORUL CULTURĂ, ARTĂ, TINERET ȘI SPORT

A. 2015

În cadrul sectorului activează -2852 instituții, finanțate din mijloacele bugetului de stat și din contul mijloacelor bugetelor autorităților administrativ teritoriale .Dintre care: Biblioteci -1278 Muzee - 93 Case de cultura - 1199 Teatre - 34

Cheltuielile pentru sector constituie 1215,1 mil.lei ce reprezintă 1,0 % din PIB sau 2,4% din totalul cheltuielilor bugetului public național

În cadrul sectorului

mai activează: Centre de tineret -29 Scoli sportive și

stadioane - 129

În total în domeniu activează peste 12121 unități de personal , cu un salariu mediu lunar de 2603,5 lei

75

CHELTUIELILE PENTRU SECTORUL

CULTURĂ, ARTĂ, TINERET ȘI SPORT

(PE TIPURI DE INSTITUȚII)

Domeniile

Anii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli TOTALE , mil.lei 585,6 589,9 751,1 852,1 1020,1 1184,8 1215,1

dintre care Muzee 28,8 23,6 29,9 34,4 37,2 38,2 42,1

Case de cultura 174,5 171,7 177,3 183,2 242,4 345,6 243,2

Teatre 80,6 78 86,3 95,9 102,1 134,7 119,9

Școli sportive 32,2 39,4 130,1 160,2 184,3 168,7 217,4

Radioteleviziunea 93,6 73,9 51,6 93,9 97,9 86,8 87,0

Biblioteci 86,4 98,2 101 108,4 120,6 122,8 126,9

76

CHELTUIELILE PENTRU SECTORUL

CULTURĂ, ARTĂ, TINERET ȘI SPORT

A n i i

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Cheltuieli TOTALE , mil.lei 585,6 589,9 751,1 852,1 1020,1 1184,8 1215,1

Ponderea în PIB, % 0,97 0,82 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0

dintre care

Bugetul de stat, mil.lei 275,1 232,6 293,5 331,1 376,9 372,7 647,8

Transferuri cu destinație specială 145,1

Bugetele autorităților administrativ teritoriale, mil.lei 313,5 361,7 459,1 523,2 644 812,4 712,4

77

TRANSPORTURILE ȘI INFRASTRUCTURA

DRUMURILOR

78

TRANSPORTURILE ȘI INFRASTRUCTURA

DRUMURILOR A. 2015

Drumurile publice (naţionale şi locale) din Republica Moldova, începând cu aprilie 2002, se administrează de Întreprinderea de Stat “Administraţia de Stat a Drumurilor”. Conform statutului, Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” este întreprindere de stat fondată de Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor în vederea gestionării, întreţinerii, reparaţiei, modernizării, dezvoltării drumurilor Publice teritoriale .

Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" administrează 9352 km, inclusiv 3336 km – drumuri naţionale, 6016 km -

drumuri locale

În total în domeniu activează peste 2392.5 unități de personal , cu un salariu mediu lunar de 4306 lei

79

Cheltuielile pentru

Transport și Infrastructura

drumurilor

Anii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli TOTALE , mil.lei 684.2 1104.3 1469.1 2095.5 2680.3 3478,4 3368,5

Ponderea în PIB, % 1.1 1.5 1.8 2.4 2.7 3,1 2,8 dintre care

Bugetul de stat, mil.lei 469.4 846.2 1063.6 1686.3 2241.2 2882,2 2571,4

inclusiv Fondul rutier 347.9 695.9 802.9 1056.9 1221.4 1323.7 1523.6

Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului de stat, %

74.1 82.2 75.5 62.6 54.5 45.9 59.3

Bugetele autorităților administrativ teritoriale, mil.lei

214,8 258.1 405.5 409.2 439.1 596,2 797.1

Informativ: Proiecte finanțate din surse externe pe sector, mil.lei

101.5 107.6 202.1 539.6 902.1 1421.8 946.6

80

80% din volumul total al accizelor la produsele petroliere,

cu excepţia gazului lichefiat, supuse accizelor

Taxele rutiere percepute conform legislaţiei fiscale

Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi auto

internaţionale de mărfuri şi ocazionale de călători, în limita în care acestea nu formează bugetul autorităţii publice

responsabile de eliberarea lor

Amenzile aplicate pentru nerespectarea regulilor

transportului de călători, deteriorarea drumurilor,

construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor

Taxa pentru comercializarea

gazelor naturale destinate utilizării în calitate de

carburanţi pentru unităţile de transport auto.

FONDUL RUTIER

întreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor publice naţionale locale, comunale şi a străzilor; proiectării de drumuri; dezvoltării bazei de producţie a unităţilor care efectuează lucrări de întreţinere a drumurilor, procurării tehnicii şi utilajului; producerii de materiale de construcţie rutieră; lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi construcţie în domeniu; administrării gospodăriei drumurilor; cheltuielilor de deservire şi rambursare a împrumuturilor cu destinaţie specială aprobate prin lege.

Sursele de constituire a

fondului  

Direcțiile de utilizare a fondului

81

FONDUL RUTIER

Din suma totală a cheltuielilor Fondului rutier 60% sînt direcționate pentru întreținerea drumurilor publice, iar 40% pentru reparația capitală a drumurilor

A n i i

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

executat preconizat

Veniturile fondului 436.7 605.1 784.7 935.8 1226.8 1321.9 1523,5

Cheltuielile fondului 347.9 695.9 802.9 1056.9 1221.5 1323.7 1523,5

Ponderea cea mai mare în partea de venituri a Fondului Rutier o reprezintă defalcările din contul accizelor la benzină, circa 80% din suma totală a cheltuielilor

acestuia

82

Cheltuielile pentru reparația,

întreținerea și reabilitarea

drumurilor

Domeniile

Anii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli TOTALE, mil.lei 347.9 695.9 802.9 1056.9 1221.4 1323.7 1523,5 dintre care

Întreținerea drumurilor publice 210.2 483.2 670 890 1121.5 933.8 *

Reparația capitală a

drumurilor 31.1 93.9 117.9 83.6 100 389.9 *

Reabilitarea drumurilor 106.7 118.8 15 83.4 0 0 *

83

Repartizarea mijloacelor fondului rutier se efectuează conform programului anual al lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice, aprobat de Guvern, în limitele

concrete pe obiective şi categorii de lucrări.

SECTORUL –AGRICULTURA

84

SECTORUL –AGRICULTURA A. 2015

85

În cadrul sectorului agricol activează 9 autorităţi publice la nivel central şi direcţiile agricole din subordinea Consiliilor raionale. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare supraveghează activitatea a 51 întreprinderi de stat şi a 22 societăți pe acțiuni din domeniul agricol

În total în instituțiile din sectorul agricol din republică activează peste 3000 de angajați.

Salariul mediu lunar pe o unitate de personal în domeniu 4196 lei

Cheltuielile pentru sectorul

Agricultura

Anii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli TOTALE , mil.lei 1 034.0 857.8 843.4 1 272.8 1 386.4 2045.0 2605,2

Ponderea în PIB, % 1.7 1.2 1.0 1.4 1.4 1,8 2,2

dintre care

Bugetul de stat, mil.lei 1 020.0 843.0 829.0 1 253.8 1 359.7 2008.8 2580.7 Bugetele autorităților administrativ teritoriale, mil.lei 14.0 14.8 14.4 19.0 26,7 37.2 24,5

Informativ: Proiecte finanțate din surse externe pe sector 166.8 190.6 180.1 530.9 583.1 886.8 1382,0

86

Cheltuielile pentru Agricultură

pe domenii

Anii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuieli TOTALE , mil.lei 1034,0 857,8 843,4 1272,8 1386,4 2045,0 2605,2

dintre care,

Siguranța alimentară 112,3 110,8 113,7 153,4 145,9 193,7 178,9

Gospodăria apelor 19,5 17,1 87,4 116,2 217,2 585,6 1029,9

Protejarea terenurilor contra căderilor de grindină 42,1 43,9 51,3 55,3 79,8 76,0 82,0

Dezvoltarea viticulturii 54,7 77,6 31,2 162,7 174,1 227,3 138,3

Dezvoltarea pomiculturii 76,9 38,0 43,9 43,8 57,0 72,4 65,0

87

Direcțiile de utilizare a fondului de subvenționare sînt anual stabilite prin legea

bugetului

FONDUL DE SUBVENȚIONARE

ÎN AGRICULTURĂ

ANII

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

realizat preconizat

Cheltuielile fondului, mil.lei 559,3 400,0 399,9 399,9 462,6 564,7 610,0

Numărul de beneficiari 3439,0 1906,0 2199,0 4399,0 3957,0 2980,0 3000,0

88

89

Principalele cheltuieli pentru investiții

Reconstrucția

penitenciarelor - 54,3

mil.lei

Drumuri locale 10,4

mil.lei.

Drumuri naționale 946,7

mil.lei

Construcția și renovarea

instituțiilor în domeniul

ocrotirii sănătății 26,8

mil.lei ( blocul Spitalului

de Urgentă și Institutului

Oncologic)

Construcția si

reconstrucția sediilor

judecătorești 77,6 mil.lei

Reabilitarea sistemelor

de irigare 1013,5 mil lei

Cheltuielile pentru investiții – cheltuielile pentru construcția, reconstrucția și renovarea

obiectelor. În bugetul pe anul 2015 acestea constituie 2728,7mil.lei ce reprezintă 2,3% din

PIB s-au 8,0% din totalul cheltuielilor bugetare

inclusiv din surse

externe 946,6 mil.lei inclusiv din surse

externe 19,2 mil.lei

inclusiv din surse

externe 77,6 mil.lei

inclusiv din surse

externe 1013,5

mil.lei

inclusiv din surse

externe 54,3mil.lei

90

Sinteză/cifre pentru fiecare cetățean

Produsul Intern Brut (bunuri și servicii produse într-un an)

în raport la un locuitor pe an – 33275 lei

Veniturile BPN în raport la un locuitor –12759,5 lei

Cheltuielile BPN în raport la un locuitor – 14023,9 lei

Datoriea de stat în raport la un locuitor – 7721,6 lei